|
|
Faktúra |
DFBV/0037/16
|
daň za ubytovanie
|
504,00 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Obec Malinovo |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0057/16
|
kancelárské potreby
|
83,87 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Office Depot |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0061/16
|
montáž a kanalizácia ku konvektomatu
|
570,00 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Martin Pôbiš |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0059/16
|
aranžerský materiál Pruské
|
95,67 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0058/16
|
mzdová účtovníčka 2016
|
49,50 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Ajfa avis |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0054/16
|
balík zákonov
|
14,00 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Poradca s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0048/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0051/16
|
telefonické služby
|
37,51 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0053/16
|
servis DUCATO
|
517,00 |
s DPH |
|
24.03.2016 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0252/15
|
refundácia plynu
|
8 187,40 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0042/16
|
spotrebný materiál
|
201,11 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
LIESKO-STAV s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0025/16
|
aranžerský materiál SOP
|
52,96 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0028/16
|
aranžerský materiál Valentín
|
333,17 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0039/16
|
aranžerský materiál
|
18,50 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0035/16
|
aranžerský materiál
|
37,37 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0041/16
|
časopis CACTACEAE
|
16,60 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Spoločnosť CACTACEAE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0034/16
|
aranžerský materiál BSK
|
54,80 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0023/16
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0020/16
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0049/16
|
telefonické služby
|
97,64 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |