|
|
Faktúra |
DFBV/0047/16
|
pranie prádla
|
52,20 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Terézia Fegyveresová -TF |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0050/16
|
vodné
|
277,40 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0040/16
|
aranžerský materiál BSK
|
126,53 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
T-TAKACS s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0046/16
|
kancelárské potreby
|
178,15 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Office Depot |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0032/16
|
toner
|
96,60 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Eurotoner |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0033/16
|
stočne
|
3 479,90 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
Kanalizácia M&M |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0052/16
|
lyžiarský zájazd
|
4 928,55 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
|
|
František Židek |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0017/16
|
seminár VEMA
|
60,00 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Vema s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0014/16
|
aranžerský materiál Źupná
|
83,45 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0016/16
|
aranžerský materiál BSK
|
141,85 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0011/16
|
el.energia
|
1 944,81 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0013/16
|
poistenie DUCATO
|
651,35 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0015/16
|
nájom, spotreba vody a el.energie
|
2 031,53 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0018/16
|
program ŠJ 2016
|
39,24 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0021/16
|
čistiace potreby
|
906,92 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0024/16
|
telefonické služby
|
87,23 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0026/16
|
vodné
|
446,99 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0027/16
|
telefonické služby
|
37,80 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0029/16
|
toner
|
133,78 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
EURtoner s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0030/16
|
členský príspevok 2016
|
25,00 |
s DPH |
|
18.02.2016 |
|
|
|
SAKAF |
|
|
|
|
06.12.2016 |