|
|
Faktúra |
DFBV/0094/15
|
refundácia plynu
|
3 787,70 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0108/15
|
refundácia plynu
|
1 661,50 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0136/15
|
refundácia plynu
|
1 216,00 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0125/15
|
refundácia plynu
|
1 530,00 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0206/15
|
refundácia plynu
|
4 898,50 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0184/15
|
refundácia plynu
|
1 695,50 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0154/15
|
potraviny
|
134,48 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0237/15
|
WC papier a čistiace potreby
|
276,10 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0186/15
|
poistenie ZETOR
|
74,22 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Allianz poiťovňa a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0196/15
|
aranžerský materiál SARIO
|
278,80 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0205/15
|
čistiace potreby
|
655,37 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Veľkoobchod HANCO |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0204/15
|
sklenárské práce
|
250,50 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Tomáš Bittera |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0221/15
|
aranžerský materiál Juvýr
|
298,15 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0219/15
|
aranžerský materiál Juvýr
|
72,72 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0218/15
|
aranžerský materiál BSK
|
213,18 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0212/15
|
aranžerský materiál Staré Mesto
|
24,37 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0209/15
|
aranžerský materiál BSK
|
133,79 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0222/15
|
aranžerský materiál SOP
|
205,81 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0190/15
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0169/15
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |