|
|
Faktúra |
DFBV/0139/15
|
el. energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0141/15
|
telefonické služby
|
108,09 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0117/15
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
Veronika Révészová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0126/15
|
PZP Zetor
|
42,12 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0114/15
|
čistiace potreby
|
700,73 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
PhDr. Gabriela Spišáková |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0009/15
|
stravné lístky
|
664,02 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
EDENRED Slovakia |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0127/15
|
dezinfekcia ŠI
|
96,00 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
ASANISTA Plus, spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0138/15
|
telefonické služby
|
24,18 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0133/15
|
zviazanie kníh
|
49,00 |
s DPH |
|
31.08.2015 |
|
|
|
Gubela polyg. Výroba |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0134/15
|
poplatok za zájazd
|
25,00 |
s DPH |
|
31.08.2015 |
|
|
|
Slovenská asociácia kvetninárov a floristov |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0135/15
|
ASC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
31.08.2015 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0098/15
|
potraviny
|
66,56 |
s DPH |
|
15.08.2015 |
|
|
|
Diligentia R.C, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0132/15
|
tlačivá
|
35,28 |
s DPH |
|
13.08.2015 |
|
|
|
Ševt, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0130/15
|
telefonické služby
|
110,48 |
s DPH |
|
11.08.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0123/15
|
telefonické služby
|
125,45 |
s DPH |
|
11.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0116/15
|
el.energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
11.08.2015 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0131/15
|
vodné
|
323,45 |
s DPH |
|
11.08.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0115/15
|
spotrebný materiál
|
277,46 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
|
|
|
HSQ Partner s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0119/15
|
telefonické služby
|
119,45 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0078/15
|
refundácia plynu
|
6 749,80 |
s DPH |
|
16.07.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávný kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |