|
|
Faktúra |
DFBV/0048/15
|
poistenie majetku
|
284,00 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0168/14
|
umývačka riadu - splátka
|
500,00 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
ALVEX GASTRO, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0046/15
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
Veronika Réveszová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0053/15
|
aranžerský materiál Pruské
|
40,75 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0047/15
|
poistenie majetku
|
195,00 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
Generali Slovensko |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0059/15
|
aranžerský materiál BSK
|
212,39 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0040/15
|
čistiace potreby
|
577,66 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
PhDr. Gabriela Spišiaková |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0031/15
|
daň za ubytovanie
|
578,80 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
|
|
|
Obecný úrad Malinovo |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0044/15
|
ele. energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0050/15
|
aranžerský materiál
|
262,88 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0056/15
|
revízie výťahov
|
59,52 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
LIFSTAV s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0051/15
|
telefonické služby
|
32,92 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0025/15
|
technik OPP a BOZP
|
250,00 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
Veronika Réveszová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0090/14
|
revízie spotrebičov
|
1 150,00 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
GERO, Štefan Gregor |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0038/15
|
aranžerský materiál
|
24,59 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0049/15
|
právne poradenstvo
|
676,56 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
FINALEGAL services s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0058/15
|
aranžerský materiál BSK
|
76,05 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0057/15
|
úrok z omeškania
|
2,26 |
s DPH |
|
02.04.2015 |
|
|
|
LIFSTAV s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0023/15
|
potraviny
|
86,46 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0039/15
|
ele. energia
|
2 514,72 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
ZSE |
|
|
|
|
19.12.2016 |