|
|
Faktúra |
DFBV/0042/15
|
telefonické služby
|
120,37 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0022/15
|
potraviny
|
426,08 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0041/15
|
vodné
|
423,40 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spol. a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0029/15
|
potraviny
|
58,84 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0026/15
|
potraviny
|
101,54 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0024/15
|
potraviny
|
64,92 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Nagy&POÓR , s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0025/15
|
potraviny
|
242,88 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/002/15
|
potraviny
|
82,23 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0027/15
|
potraviny
|
45,86 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
|
|
Rajček Michal - EMONT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0216/14
|
kontrola výťahov
|
59,52 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
LIFSTAV s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0011/15
|
nájom. odber el. energie, vody
|
1 891,29 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
CHEMSTAR Slovakia a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0008/15
|
technik OPP a BOZP
|
205,00 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Veronika Réveszová |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0007/15
|
pranie bielizne
|
77,60 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Terezia Fegyveresová- TF |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0029/15
|
vodné
|
552,55 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spol. a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0188/14
|
poistenie PZP ZETOR
|
74,22 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Alianz poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0030/15
|
časopis
|
16,60 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Spoločnosť CACTACEA etc. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0198/14
|
refundácia plynu 10/2014 čiastočná úhrada
|
385,91 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Bratislavský samosprávny kraj |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0027/15
|
aranžerský materiál Valentín
|
83,13 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0032/15
|
kancelársky materiál
|
81,85 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
OfficeDEPOT |
|
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0002/15
|
časopis mzdová účtovníčka 2015
|
49,50 |
s DPH |
|
26.02.2015 |
|
|
|
Ajfa+avis, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2016 |