|
|
Faktúra |
DFSJ/0125/14
|
potraviny
|
156,65 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
MABONEX Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0130/14
|
potraviny
|
53,71 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Rajček Michal -EMONT |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFSJ/0127/14
|
potraviny
|
16,00 |
s DPH |
|
19.12.2014 |
|
|
|
Organika s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0187/14
|
aranžerský materiál ADVENT
|
249,07 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0211/14
|
telefonické služby
|
33,98 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0212/14
|
vodné
|
500,89 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0208/14
|
telefonické služby
|
117,24 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0176/14
|
poistenie majetku
|
472,48 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0205/14
|
PZP PONGRATZ
|
28,32 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0204/14
|
PZP FIAT DUCATO
|
547,08 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0206/14
|
PZP ŠKODA OKTÁVIA
|
144,84 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
UNIQA poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0203/14
|
revízie komínov
|
40,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
KOMINÁR, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
ZDF/0012/14
|
časopis záhradníctví
|
27,00 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Profi Press, s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0201/14
|
aranžerský materiál ADVENT
|
178,36 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0190/14
|
aranžerský materiál
|
133,26 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0195/14
|
aranžerský materiál
|
283,06 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Queen Rose s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0202/14
|
aranžerský materiál ADVENT
|
159,03 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0200/14
|
aranžerský materiál ADVENT
|
247,51 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0137/14
|
servis a oprava DUCATO
|
490,60 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Pneuman s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DFBV/0191/14
|
aranžerský materiál
|
45,97 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
|
|
Detel spol. s.r.o. |
|
|
|
|
26.12.2016 |