ŠKOLA

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DFBV/0077/18 odborná prehliadka výťahov 360,00 s DPH Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0072/18 telefonné služby 124,07 s DPH ORANGE Slovensko a.s. 12.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0063/18 nákup potravín ŠJ 163,58 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0075/18 stravné lístky 415,74 s DPH GGFS s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0065/18 preddavok apríl 2018 2 346.00 s DPH Bratislavský samosprávný kraj 17.07.2018
Faktúra DFBV/0081/18 aranžerský materiál NKU 180,41 s DPH T-TAKACS s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0080/18 tlač kópii 141,01 s DPH XEROX LIMITED 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0071/18 nákup potravín ŠJ 363,15 s DPH Bidfood Slovakia, s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0064/18 nákup potravín ŠJ 227,23 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 29.03.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0069/18 nákup potravín ŠJ 339,56 s DPH LuEst s.r.o. 20.04.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0088/18 nákup potravín ŠJ 94,60 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0014/16 aranžerský materiál Źupná 83,45 s DPH 18.02.2016 Detel spol. s.r.o. 06.12.2016
Faktúra DFSJ/0090/18 nákup potravín ŠJ 110,88 s DPH MABONEX Slovakia s.r.o. 16.05.2018 17.07.2018
Faktúra DFSJ/0118/18 nákup potravín ŠJ 267,61 s DPH LuEst s.r.o. 17.07.2018
Faktúra DFBV/0122/18 telefonické služby 123,50 s DPH ORANGE Slovensko a.s. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0121/18 preddavok el.energia 2 341.50 s DPH Zapadoslov.energetika 04.07.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0119/18 aranžerský materiál 94,26 s DPH T-TAKACS s.r.o. 20.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0129/18 telefonické služby 45,53 s DPH Slovak Telekom, a.s. 04.07.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0117/18 poistenie cestovné zamestnanci 1,80 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 01.06.2018 17.07.2018
Faktúra DFBV/0116/18 poistenie cestovné zamestnanci 9,96 s DPH UNIQA poisťovňa, a.s. 01.06.2018 17.07.2018
<< | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2707

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola záhradnícka BERNOLÁKOVO
    Svätoplukova 38

Fotogaléria